您现在的位置:主页-政务公开-博白县预决算公开平台-部门预算
2017年博白县土地房屋征收办公室部门预算及“三公”经费预算编制说明
发布时间:2017-03-24 (来源:博白县土地房屋征收办公室)

2017年博白县土地房屋征收办公室部门预算及

“三公”经费预算编制说明

 

   

第一部分:部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2017年部门预算报表

表一:《财政拨款收支总表》

表二:《一般公共预算支出表》

表三:《一般公共预算基本支出表》

表四:《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五:《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六:《部门收支总表》

表七:《部门收入总表》

表八:《部门支出总表》

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、博白县土地房屋征收办公室及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

1.贯彻执行国家、自治区和玉林市有关土地房屋征收的法律、法规和规章。

2.组织拟订土地房屋征收补偿安置的规范性文件、行政措施及相关技术性规范、标准,按程序报批并组织实施和监督检查。

3.依照城镇建设规划和土地利用总体规划,负责组织实施全县土地房屋征收与补偿安置工作,协助国土部门办理征地报批手续。

4.负责组织实施全县房屋征收与补偿工作。

5.负责土地房屋征收所涉及的行业及人员进行监督和管理。  

6.负责全县土地房屋征收的有关数据统计、汇总以及有关档案资料的收集、整理有归档工作。

7.负责涉及征地拆迁信访工作,处理征地拆迁历史遗留问题。

8.受理土地房屋征收纠纷,协助有关部门做好纠纷中土地房屋权属确权工作,会同有关部门对违反土地房屋征收法规的行为进行立案调或者行政处罚。

9.承办县委、县人民政府和上级部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况

博白县土地房屋征收办公室共有直属单位 1  个。内设综合股、法规股、土地征收股、房屋征收股、财务股共同5个职能科室。其中行政单位  个,局属参照公务员管理事业单位  个,局属非参照公务员管理全额事业单位  个。

二、人员构成情况

博白县土地房屋征收办公室人员编制总数为60人,其中领导职数:主任1名,副主任3名。

1.实有财政供养人数13人,其中事业在职12人,离退休人员1人。编外在职实有人数52人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:2017年部门预算报表

(详见附表)

 

附件1

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

 

一、本年支出

 

 

 

   1.一般公共预算拨款

427.43 

    一、一般公共服务支出

 

 

 

   2.政府性基金预算拨款

500 

    二、外交支出

 

 

 

 

 

    三、国防支出

 

 

 

二、上年结转

 

    四、公共安全支出

 

 

 

   1.一般公共预算拨款结转

 

    五、教育支出

 

 

 

   2.政府性基金预算拨款结转

 

    六、科学技术支出

 

 

 

 

 

    七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

    八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

    九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

    十、节能环保支出

 

 

 

 

 

    十一、城乡社区支出

500 

 

500 

 

 

    十二、农林水支出

 

 

 

 

 

    十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

    十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

    十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

    十六、金融支出

 

 

 

 

 

    十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

    十八、国土海洋气象等支出

427.43 

427.43 

 

 

 

    十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

    二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

    二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

    二十二、预备费

 

 

 

 

 

    二十三、其他支出

 

 

 

 

 

    二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

    二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

    二十六、债务发行费用支出

 

 

 

收入合计

927.43 

支出合计

927.43 

427.43 

500 

 

 

附件2

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

1

2

3

 

 

 

合计

427.43 

64.62 

362.81 

220

 

 

国土海洋气象等支出

427.43 

64.62 

362.81 

 220

01

 

  国土资源事务

427.43 

64.62 

362.81 

 220

 01

50

    事业运行

427.43 

64.62 

362.81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

64.62 

62.7 

1.92 

301

工资福利支出

62.7 

62.7

 

 

30101

  基本工资

42.17 

42.17 

 

30102

  津贴补贴

16.59 

16.59 

 

30103

  奖金

3.94 

3.94 

 

30104

  其他社会保障缴费

 

 

 

30106

  伙食补助费

 

 

 

30107

  绩效工资

 

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

30109

  职业年金缴费

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

1.92 

 

1.92 

30201

  办公费

0.5 

 

0.5 

30202

  印刷费

0.3 

 

0.3 

30203

  咨询费

 

 

 

30204

  手续费

0.2 

 

0.2 

30205

  水费

0.1 

 

0.1 

30206

  电费

0.5 

 

0.5 

30207

  邮电费

 

 

 

30209

  物业管理费

 

 

 

30211

  差旅费

0.32 

 

0.32 

30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

30213

  维修()

 

 

 

30214

  租赁费

 

 

 

30215

  会议费

 

 

 

30216

  培训费

 

 

 

30217

  公务接待费

 

 

 

30218

  专用材料费

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

30226

  劳务费

 

 

 

30227

  委托业务费

 

 

 

30228

  工会经费

 

 

 

30229

  福利费

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

 

 

 

30239

  其他交通费用

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

 

 

 

30301

  离休费

 

 

 

30302

  退休费

 

 

 

30303

  退职(役)费

 

 

 

30304

  抚恤金

 

 

 

30305

  生活补助

 

 

 

30306

  救济费

 

 

 

30307

  医疗费

 

 

 

30308

  助学金

 

 

 

30309

  奖励金

 

 

 

30310

  生产补贴

 

 

 

30311

  住房公积金

 

 

 

30312

  提租补贴

 

 

 

30313

  购房补贴

 

 

 

30314

  采暖补贴

 

 

 

30315

  物业服务补贴

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

30402

  事业单位补贴

 

 

 

30403

  财政贴息

 

 

 

305

转移性支出

 

 

 

30501

  不同级政府间转移性支出

 

 

 

30502

  同级政府间转移性支出

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

308

债务还本支出

 

 

 

30801

  国内债务还本

 

 

 

30802

  国外债务还本

 

 

 

309

基本建设支出

 

 

 

30901

房屋建筑物购置

 

 

 

30999

其他基本建设支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31001

房屋建筑物构建

 

 

 

……

……

 

 

 

31099

其他资本性至粗

 

 

 

 

 

 

附件4

 

 

 

 

 

 

 

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

 

 

             

 

 

 

 

 

    单位:万元

 

2017年预算数

2016年预算数

其中:一般公共预算安排数增减对比

项目

2017年预算数(全口径)

其中:一般公共预算安排预算数

2016年预算数(全口径)

其中:一般公共预算安排预算数

增减额

增减率

增减原因

合计

0 

0 

0 

0 

 0

0

 

1.因公出国(境)费用

0 

0 

0

0 

 0

0

 

2.公务接待费

0 

0 

              0

0 

 0

0

 

3.公务用车购置及运行费

0 

0 

0 

0 

 0

0

 

其中:(1)公务用车运行维护费

0 

0 

              0

0 

 0

0

 

      2)公务用车购置费

0 

0 

              0

0 

 0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件5

政府性基金预算拨款支出预算表

科目编码

单位代码

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

转移性支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

212

 08

 06

 

土地出让业务支出

500 

 

 

 

 

500 

 

500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件6

 

 

 

 

 

部门收支总表

 

 

 

 

单位:万元

收 入 项 目

2017年部门预算数

   

支 出 项 目

2017年部门预算数

   

一、一般公共预算拨款收入

927.43 

 

一、一般公共预算拨款支出

927.43 

 

    经费拨款

64.62 

 

    经费拨款

64.62

 

 

    纳入一般公共预算管理的非税收入

362.81

 

 

    纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

362.81 

 

    一般债券收入

 

 

    一般债券收入安排的资金

 

 

二、纳入预算管理的政府性基金

500 

 

二、纳入预算管理的政府性基金

500 

 

    其中:专项债券收入

 

 

    其中:专项债券收入安排的资金

 

 

三、纳入财政专户管理的收入

 

 

三、纳入专户管理的非税收入资金

 

 

 

 

 

 

 

 

四、其它收入

 

 

四、其它收入安排的支出

 

 

五、上级补助收入